Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001099 kytice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 223,60 € 02.02.2022 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001114 doprava - taxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 389,88 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001115 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 154,91 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001104 catering 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 03.02.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001097 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 02.02.2022 11.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001095 havarijné opravy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 690,00 € 01.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001096 predmety z keramiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Škola umeleckého priemyslu 00161438 257,00 € 01.02.2022 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001089 dobropis PZP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 144,65 € 31.01.2022 08.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001078 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 574,00 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001083 mesačná kontrola EPS1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 31.01.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001077 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 574,00 € 31.01.2022 11.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001079 Nákup leteniek-ZPC ŠT II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 574,00 € 31.01.2022 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001087 dobropis -dodanie 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 36,00 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001090 dobropis PZP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 193,53 € 31.01.2022 08.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001076 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 574,00 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001092 mesačné poplatky-tel.služ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 542,10 € 01.02.2022 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001093 nastavenie multilicencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 750,00 € 01.02.2022 15.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001086 dobropis -dodanie 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 2,41 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001094 predĺženie digiškola.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 12,00 € 01.02.2022 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001088 dobropis -dodanie 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 34,87 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »