Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001179 Centrála EDUNET_SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 15.07.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000002154 Služby 3 - centrála Eden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000000992 služba 3 - Cen. EDUNET_SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 11.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000766 služby 3- centrála EDUNET Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 10.05.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000520 centrála EDUNET_SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 13.04.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000002216 Účtovanie pokladní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 140 280,00 € 10.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002274 UNIKAN Spracovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 137 073,60 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002274 UNIKAN Spracovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 137 073,60 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000043778 Na základe Uznesenia Riadiaceho výboru projektu IS SOFIA zo dňa 21. júna2021 si u Vás objednávame realizáciu požiadavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 137 073,60 € 30.06.2021 15.12.2021 01.07.2021 Mgr. Branislav Gröhling minister Objednávka
0000043511 Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0150/2021pre Košický kraj, si u Vás objednávame: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 136 787,44 € 08.04.2021 15.04.2021 08.04.2021 Mgr. Branislav Gröhling minister Objednávka
0000000553 údržba SAPsoftware 4-6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 19.04.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000012 1Q21 software SAP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 14.01.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000001607 licencie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ESET.spol. s.r.o. 31333532 132 513,60 € 29.09.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000043781 Upgrade SAP ERP systémov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 129 859,20 € 30.06.2021 15.12.2021 01.07.2021 Mgr. Branislav Gröhling minister Objednávka
0000000811 4/21 navyšovanie dát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 126 421,36 € 14.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000536 3/21 dištančné dáta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 125 200,03 € 15.04.2021 18.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000002005 tv vysielanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská produkčná 35843624 122 139,34 € 18.11.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000000634 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 120 860,00 € 30.04.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000311 2/21 dištanč.vzdelávanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 120 046,50 € 11.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001180 Implementácia IKT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 115 020,89 € 15.07.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »