0000001179 |
Centrála EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
15.07.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002154 |
Služby 3 - centrála Eden |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000992 |
služba 3 - Cen. EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
11.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000766 |
služby 3- centrála EDUNET |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
10.05.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000520 |
centrála EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002216 |
Účtovanie pokladní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
140 280,00 € |
10.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002274 |
UNIKAN Spracovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
137 073,60 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002274 |
UNIKAN Spracovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
137 073,60 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000043778 |
Na základe Uznesenia Riadiaceho výboru projektu IS SOFIA zo dňa 21. júna2021 si u Vás objednávame realizáciu požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
137 073,60 € |
30.06.2021 |
15.12.2021 |
|
01.07.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000043511 |
Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0150/2021pre Košický kraj, si u Vás objednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
136 787,44 € |
08.04.2021 |
15.04.2021 |
|
08.04.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000000553 |
údržba SAPsoftware 4-6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
19.04.2021 |
|
07.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000012 |
1Q21 software SAP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
14.01.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001607 |
licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
132 513,60 € |
29.09.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043781 |
Upgrade SAP ERP systémov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
129 859,20 € |
30.06.2021 |
15.12.2021 |
|
01.07.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000000811 |
4/21 navyšovanie dát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
126 421,36 € |
14.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000536 |
3/21 dištančné dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
125 200,03 € |
15.04.2021 |
|
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002005 |
tv vysielanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská produkčná |
35843624 |
|
122 139,34 € |
18.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000634 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
120 860,00 € |
30.04.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000311 |
2/21 dištanč.vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
120 046,50 € |
11.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001180 |
Implementácia IKT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
115 020,89 € |
15.07.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |