Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002315 12/21 serv.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 169 586,70 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002315 12/21 serv.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 169 586,70 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001638 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 166 940,00 € 04.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000043513 Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0154/2021pre Trnavský kraj, si u Vás objednávame: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 159 926,98 € 08.04.2021 15.04.2021 08.04.2021 Mgr. Branislav Gröhling minister Objednávka
0000001031 distr., rozšírenie, balík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 159 828,00 € 20.12.2021 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001205 II.Q 2021 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 158 061,50 € 19.07.2021 04.08.2021 30.09.2021 Faktúra
0000043514 Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0149/2021pre Žilinský kraj, si u Vás objednávame: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 153 420,00 € 08.04.2021 16.04.2021 08.04.2021 Mgr. Branislav Gröhling minister Objednávka
0000001494 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 153 008,09 € 09.09.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000537 3/21 sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 152 953,50 € 15.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000002046 ZL9- analýza nár. projekt Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Grant Thornton Advisory s.r.o. 36739715 148 646,40 € 29.11.2021 09.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000043666 Objednávka služby v zmysle Zadávacieho listu č.9 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Grant Thornton Advisory s.r.o. 36739715 148 646,40 € 26.05.2021 10.07.2021 06.08.2021 Mgr. Branislav Gröhling minister Objednávka
0000043510 Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0153/2021pre Trenčiansky kraj, si u Vás objednávame: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 145 451,56 € 08.04.2021 15.04.2021 08.04.2021 Mgr. Branislav Gröhling minister Objednávka
0000002180 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 09.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002181 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 09.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001974 služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001755 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 15.10.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001493 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 09.09.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001341 Služby 3 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 11.08.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000124 služby 3 centrála EDUNET Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000269 cen. EDUNET_SK 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 08.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »