Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100709 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 56,00 € 08.04.2026 17.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
1000170877 Nákup kancelárskych potrieb - SŠF Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 The Living s. r. o. 44011521 57,32 € 29.04.2026 30.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238100966 Nákup kancelárskych potrieb - SŠF Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 The Living s. r. o. 44011521 57,32 € 05.05.2026 13.05.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100417 revízie a servisné služby 03/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ACSYS, spol. s r.o. 45321558 57,81 € 16.03.2026 24.03.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100690 revízie a servisné služby 04/2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ACSYS, spol. s r.o. 45321558 57,81 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100191 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 60,31 € 10.02.2026 19.02.2026 Ing. Jana Vavřinková HŠR/Vedúci oddelenia Faktúra
238100376 upratovanie 02/2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KLINTON, s. r. o. 35836644 60,74 € 09.03.2026 17.03.2026 PaedDr. Juraj Družbacký riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici Faktúra
238101096 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,50 € 18.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100675 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 62,48 € 01.04.2026 17.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100638 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 01/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 63,04 € 01.04.2026 17.04.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
1000179322 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava 17054281 66,00 € 02.06.2026 03.06.2026 Ing. Jana Vavřinková HŠR/Vedúci oddelenia Objednávka
238100699 Výmena pneum. BL988XI Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 67,65 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100700 Výmena pneum. BT289EK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 67,65 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100701 Výmena pneum. AA243MB Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 67,65 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100706 Výmena pneum. BL574PE Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 67,65 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100826 prezutie BL298OZ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 67,65 € 20.04.2026 29.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101184 BT273IA servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 67,65 € 25.05.2026 02.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238100698 Výmena pneum. BL371NV Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 72,74 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100104 Prezutie pneum. AA240MB Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 73,06 € 29.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100105 Prezutie pneum. AA243MB Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 73,06 € 29.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra