Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002358 strážna služba 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 28 259,42 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002358 strážna služba 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 28 259,42 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002358 strážna služba 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 28 259,42 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002363 Koordinácia vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 00397474 55 000,00 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002363 Koordinácia vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 00397474 55 000,00 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002363 Koordinácia vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 00397474 55 000,00 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002348 mandle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 288,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002348 mandle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 288,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002340 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GymBeam s.r.o 46440224 81,28 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002340 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GymBeam s.r.o 46440224 81,28 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002340 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GymBeam s.r.o 46440224 81,28 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002357 služby expert Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 39 925,20 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002357 služby expert Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 39 925,20 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002357 služby expert Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 39 925,20 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002350 Rajec voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 461,76 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002350 Rajec voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 461,76 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002350 Rajec voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 461,76 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002362 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 276,44 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002362 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 276,44 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002362 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 276,44 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »