0000001611 |
preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
21.10.2020 |
|
28.10.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001621 |
Digital |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
99,90 € |
22.10.2020 |
|
28.10.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001592 |
3Q 2020 akad. mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
41 691,02 € |
20.10.2020 |
|
26.10.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001453 |
predplatné SME.sk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
22.09.2020 |
|
30.09.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001442 |
záloha 5920021353 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
244,80 € |
18.09.2020 |
|
22.09.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001776 |
dobropis k FA 2010000839 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
886,18 € |
23.11.2020 |
|
04.03.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002144 |
služba helpdesk 12/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
31.12.2020 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002130 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
74 110,30 € |
31.12.2020 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002145 |
lekárska prehliadka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
59,40 € |
31.12.2020 |
|
11.03.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002140 |
rohože Stromová 9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002166 |
tel. poplatky SMS 500 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
31.12.2020 |
|
19.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002127 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 462,40 € |
31.12.2020 |
|
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002142 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
343,10 € |
31.12.2020 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002125 |
12/2020 strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
10,86 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002138 |
rohože Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002091 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 961,23 € |
29.12.2020 |
|
22.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002141 |
rohože Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
46,82 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002139 |
rohože Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002137 |
vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
85,07 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002120 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 417,44 € |
31.12.2020 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |