Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000016 toner HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 293,90 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000022 tonery HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 121,99 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000033 multisport 01/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 695,00 € 20.01.2020 18.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000024 výroba pečiatok1/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY 11648783 170,72 € 20.01.2020 05.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000021 trafostanica-Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000020 kancelárske potr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 545,84 € 20.01.2020 05.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000028 ubytovanie štud.1-6/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 486,00 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000026 služby -zľava12/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 44,64 € 20.01.2020 24.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000030 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 I&E Company, s.r.o. 50557351 646,55 € 20.01.2020 21.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000023 kancelárske potr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 196,42 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000018 akumulátor-BL411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 210,25 € 20.01.2020 05.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000029 ubytovanie študenta1/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 84,40 € 20.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000025 akumulátor 60Ah Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 127,20 € 20.01.2020 05.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000027 ubytovanie študenta1/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 180,00 € 20.01.2020 31.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000031 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 305,59 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000019 staveb. práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 R+S Service, s.r.o. 44364261 7 289,05 € 20.01.2020 14.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000042187 letenka,Ruská federácia, 2-mesačná študijná stáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 211,54 € 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000042188 letenky,2-mesačný študijný štipendijný pobyt Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 I&E Company, s.r.o. 50557351 2 233,96 € 21.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000042173 EPI Právny systém Médium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 S-EPI s.r.o. 36014991 3 918,24 € 21.01.2020 31.01.2020 24.01.2020 Ing. Mario Schrenkel generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000042218 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 98,79 € 21.01.2020 30.01.2020 05.02.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »