Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001172 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 225,60 € 23.07.2020 03.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000042660 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 225,60 € 07.07.2020 31.08.2020 27.08.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000042824 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 034,00 € 18.09.2020 31.12.2020 18.09.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000042823 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 144,00 € 18.09.2020 31.08.2020 18.09.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000001488 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 034,00 € 06.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 Faktúra
0000001487 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 144,00 € 06.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 Faktúra
0000043049 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 238,65 € 02.12.2020 15.12.2020 02.12.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000001368 prac. stret. 25-26.8.20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spoločných činností SAV 00398144 1 719,77 € 04.09.2020 14.09.2020 17.09.2020 Faktúra
0000042787 Služby spojené s pracovným stretnutím Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spoločných činností SAV 00398144 1 719,77 € 20.08.2020 25.08.2020 07.10.2020 Mgr.art. Tomáš Kostelník odbor komunikácie a protokolu Objednávka
0000042113 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ekonomická univerzita 00399957 486,00 € 08.01.2020 30.06.2020 15.01.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000000028 ubytovanie štud.1-6/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 486,00 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000001067 ubytovanie 7-8/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 280,00 € 09.07.2020 17.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000042636 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 280,00 € 25.06.2020 31.08.2020 27.08.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000042778 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 324,00 € 27.08.2020 31.12.2020 27.08.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000001477 ubytovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 324,00 € 01.10.2020 12.10.2020 16.10.2020 Faktúra
0000000553 servis BL411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 4 685,70 € 13.03.2020 31.03.2020 30.09.2021 Faktúra
0000042226 Teplo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 456,60 € 02.01.2020 30.11.2019 21.02.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042225 Teplo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 880,43 € 02.01.2020 31.12.2019 21.02.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000077 teplo,zrážky,voda11/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 456,60 € 29.01.2020 10.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000076 teplo,zrážky,voda12/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 880,43 € 29.01.2020 12.02.2020 17.06.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »