Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100006 Nákup tlačiarne na etikety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 731,17 € 08.01.2026 02.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100112 Nákup rebríka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 34,26 € 29.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
1000146716 Nákup interiérového vybavenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 163,90 € 09.02.2026 09.02.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
1000146732 Nákup odvápňovačov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 107,10 € 09.02.2026 09.02.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238100139 čistiace tablety a filtre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 212,49 € 04.02.2026 11.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
1000149492 Nákup rýchlovarných kanvíc Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 52,63 € 17.02.2026 18.02.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
1000149503 Nákup stolných lámp Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 118,72 € 17.02.2026 18.02.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238100259 Nákup odvápňovačov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 107,10 € 18.02.2026 04.03.2026 Mgr. Árpád Bartalos RÚŠS Faktúra
238100260 Nákup interiérového vybavenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 163,90 € 18.02.2026 04.03.2026 Mgr. Árpád Bartalos RÚŠS Faktúra
238100279 Nákup rýchlovarných kanvíc Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 52,63 € 19.02.2026 04.03.2026 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
238100280 Nákup stolných lámp Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 118,72 € 19.02.2026 04.03.2026 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
1000155922 Nákup stojanových vešiakov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 103,08 € 06.03.2026 10.03.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
1000159063 Nákup paravánu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 73,48 € 19.03.2026 20.03.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238100414 Nákup stojanových vešiakov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 103,08 € 13.03.2026 24.03.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100526 Nákup paravánu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 73,48 € 23.03.2026 02.04.2026 Ing. Andrea Marcinková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
1000169806 Nákup stolných lámp Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 92,84 € 27.04.2026 28.04.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238100891 Nákup stolných lámp Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 92,84 € 30.04.2026 09.05.2026 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
238100232 Externý manažment k projektu 01/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Amazonite s.r.o. 54503264 5 194,70 € 12.02.2026 04.03.2026 Mgr. Árpád Bartalos RÚŠS Faktúra
238100234 Externý manažment k projektu 11/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Amazonite s.r.o. 54503264 1 837,15 € 12.02.2026 04.03.2026 Mgr. Árpád Bartalos RÚŠS Faktúra
238100237 Externý manažment k projektu 12/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Amazonite s.r.o. 54503264 2 977,45 € 12.02.2026 04.03.2026 Mgr. Árpád Bartalos RÚŠS Faktúra