Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000044 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 715,73 € 29.01.2020 13.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000045 kyocera tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 995,12 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000046 plyn-Búd.,Černy.,Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 449,00 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000047 plyn -Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 538,00 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000048 plyn- BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 136,00 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000049 mes. popl. tel. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 341,40 € 29.01.2020 05.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000050 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 640,79 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000051 energie 2Q2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 379,87 € 22.12.2020 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000051 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 939,63 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000052 nájom 2Q2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 32 696,84 € 22.12.2020 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000052 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 172,39 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000053 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 489,05 € 29.01.2020 13.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000054 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 343,32 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000055 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 553,39 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000056 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 478,99 € 29.01.2020 12.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000057 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 33,84 € 29.01.2020 13.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000058 kyocera tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 358,43 € 29.01.2020 13.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000059 hyg. prostriedky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 459,07 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000060 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 528,31 € 29.01.2020 17.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000061 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 694,91 € 29.01.2020 27.02.2020 17.06.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »