0000000024 |
výroba pečiatok1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY |
11648783 |
|
170,72 € |
20.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000025 |
akumulátor 60Ah |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
127,20 € |
20.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000026 |
služby -zľava12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
44,64 € |
20.01.2020 |
|
24.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000027 |
ubytovanie študenta1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
180,00 € |
20.01.2020 |
|
31.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000028 |
ubytovanie štud.1-6/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
|
486,00 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000029 |
ubytovanie študenta1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
20.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000030 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
646,55 € |
20.01.2020 |
|
21.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000031 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
305,59 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000032 |
seminár1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
96,00 € |
20.01.2020 |
|
27.01.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000033 |
multisport 01/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 695,00 € |
20.01.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000034 |
knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
103,98 € |
22.01.2020 |
|
24.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000035 |
upomienka-voda2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
74,20 € |
27.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000036 |
členský poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
6 636,00 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000037 |
prepl. energie-BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
44,91 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000038 |
plyn 12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
42,22 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000039 |
zbierka zákonov 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
124,15 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000040 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
392,07 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000041 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
321,86 € |
29.01.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000042 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
25,68 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000043 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
98,79 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |