Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100453 Nákup mikrovlnných rúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 399,97 € 07.04.2025 10.04.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100454 Nákup kancelársky papier Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 781,67 € 07.04.2025 10.04.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100455 Plyn v objekte BB 04/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 307,00 € 07.04.2025 14.04.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100461 EE 5x OM BA, 1x OM Nitra Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,78 € 07.04.2025 14.04.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100462 grafické práce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Andrej Maruška 53847792 2 100,00 € 07.04.2025 22.04.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100457 propagačný materiál z dreva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 37942492 4 565,00 € 07.04.2025 24.04.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
1000077317 služby tech. vybavenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 534,00 € 04.04.2025 25.03.2025 Jakub Birka GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1000082802 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 770,00 € 04.04.2025 04.04.2025 Jakub Birka GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1000083631 Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 3 681,29 € 04.04.2025 04.04.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
1000083786 Prenájom techniky - Tlačová konferencia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 390,00 € 04.04.2025 07.04.2025 Kálmán Petőcz GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1000083862 Nákup kovových regálov typu B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BEGA, s.r.o. 36547654 1 522,10 € 04.04.2025 07.04.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
1000083871 Pohostenie a občerstvenie - Tlačová konferencia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 1 349,00 € 04.04.2025 07.04.2025 Kálmán Petőcz GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
238100433 Letenka Lucia Süttö Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 440,00 € 04.04.2025 10.04.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100434 Letenka Tomáš Tabiš Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 395,00 € 04.04.2025 10.04.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100435 Letenka Ľubomír Nebeský, Jana Barjaková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 4 240,00 € 04.04.2025 10.04.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100436 Letenka p. Papšo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 505,00 € 04.04.2025 10.04.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100437 Letenka Tomáš Madeja,Michal Káčerik Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 4 240,00 € 04.04.2025 10.04.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100438 Letenka Michal Hajtol, Róbert Zsembera Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 4 240,00 € 04.04.2025 10.04.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100442 Servis auta AA243MB Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 73,06 € 04.04.2025 10.04.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100443 Servis auta AA240MB Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 73,06 € 04.04.2025 10.04.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra