Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
121/2011 Organizovanie školských súťaží KŠÚ Trnava OR sl. as. sportu Senica 31870538 100,80 € 17.03.2011 18.03.2011 Faktúra
123/2011 poistenie KŠÚ Trnava AXA poisťovňa 197,00 € 17.03.2011 18.03.2011 Faktúra
142/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava Gymnázium A.Merici Trnava 00588032 51,11 € 17.03.2011 07.04.2011 Faktúra
117/2011 Mobilne telefony KŠÚ Trnava Orange Bratislava 35697270 706,49 € 16.03.2011 18.03.2011 Faktúra
119/2011 Elektrická energia KŠÚ Trnava Katastrálny úrad Trnava 37836196 837,76 € 16.03.2011 18.03.2011 Faktúra
114/2011 Organizovanie školských súťaží KŠÚ Trnava Slov.asociácia športu, Strelecká Trnava 3785408 115,46 € 14.03.2011 14.03.2011 Faktúra
110/2011 Telefóny KŠÚ Trnava GTS Slovakia 35795662 633,36 € 11.03.2011 14.03.2011 Faktúra
113/2011 Organizovanie školských súťaží KŠÚ Trnava OR sl. as. sportu Senica 31870538 61,92 € 11.03.2011 14.03.2011 Faktúra
122/2011 Organizovanie školských súťaží KŠÚ Trnava OR sl. as. sportu Skalica 29,80 € 11.03.2011 18.03.2011 Faktúra
112/2011 Poštové služby KŠÚ Trnava Slovenská pošta Banská Bystrica 36631124 786,70 € 10.03.2011 14.03.2011 Faktúra
107/2011 Organizovanie školských súťaží KŠÚ Trnava Okresná rada SIAŠŠ Hlohovec 35628693 150,92 € 08.03.2011 14.03.2011 Faktúra
135/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava Gymnázium Hollého Trnava 00160466 133,31 € 08.03.2011 29.03.2011 Faktúra
99/2011 Strážna služba KŠÚ Trnava Perfekt Slovakia Banská Bystrica 36054232 2 134,68 € 03.03.2011 08.03.2011 Faktúra
100/2011 Sprava Linux. servera KŠÚ Trnava JEREMY s.r.o Trnava 36240842 33,06 € 03.03.2011 08.03.2011 Faktúra
111/2011 datova karta KŠÚ Trnava Orange 35697270 8,10 € 03.03.2011 14.03.2011 Faktúra
97/2011 Školenie o bezpečnosti pro práci KŠÚ Trnava Ing. Ladislav Bilik Hlohovec 40377008 14,00 € 28.02.2011 08.03.2011 Faktúra
101/2011 Sprava Linux. servera KŠÚ Trnava JEREMY s.r.o Trnava 36240842 33,06 € 28.02.2011 08.03.2011 Faktúra
72/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava SOŠ Paulíniho Senica 00351997 14,15 € 27.02.2011 24.02.2011 Faktúra
92/2011 Stravné lístky KŠÚ Trnava DOXX Stravné lístky 36391000 0,00 € 25.02.2011 04.03.2011 Faktúra
77/2011 Školenie, seminár a ďalšie vzdelávanie KŠÚ Trnava Well management Bojnice 36345440 19,20 € 24.02.2011 24.02.2011 Faktúra
91/2011 Nove pravo v praxi KŠÚ Trnava RAABE s.r.o. Bratislava 35908718 39,38 € 24.02.2011 04.03.2011 Faktúra
96/2011 Organizovanie školských súťaží KŠÚ Trnava OR sl. as. sportu Piešťany 35628910 280,11 € 24.02.2011 08.03.2011 Faktúra
94/2011 Organizovanie školských súťaží KŠÚ Trnava OR sl. as. sportu Senica 31870538 24,56 € 22.02.2011 08.03.2011 Faktúra
95/2011 Organizovanie školských súťaží KŠÚ Trnava OR sl. as. sportu Senica 31870538 11,04 € 22.02.2011 08.03.2011 Faktúra
84/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava Športové gymnázium Trnava 00352519 46,36 € 21.02.2011 04.03.2011 Faktúra
85/2011 KŠÚ Trnava OR sl. as. sportu Skalica 34028293 205,41 € 21.02.2011 04.03.2011 Faktúra
87/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava SOŠ Paulíniho Senica 00351997 26,80 € 21.02.2011 04.03.2011 Faktúra
88/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava SOŠ Paulíniho Senica 00351997 55,60 € 21.02.2011 04.03.2011 Faktúra
98/2011 Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží KŠÚ Trnava SOŠ technická Piešťany 00891568 118,86 € 21.02.2011 08.03.2011 Faktúra
109/2011 KŠÚ Trnava SOŠ Mojmírová Piešťany 00654302 10,10 € 21.02.2011 14.03.2011 Faktúra