121/2011 |
Organizovanie školských súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OR sl. as. sportu Senica |
31870538 |
|
100,80 € |
17.03.2011 |
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
123/2011 |
poistenie |
KŠÚ Trnava |
|
AXA poisťovňa |
|
|
197,00 € |
17.03.2011 |
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
142/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Gymnázium A.Merici Trnava |
00588032 |
|
51,11 € |
17.03.2011 |
|
|
07.04.2011 |
|
|
Faktúra |
117/2011 |
Mobilne telefony |
KŠÚ Trnava |
|
Orange Bratislava |
35697270 |
|
706,49 € |
16.03.2011 |
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
119/2011 |
Elektrická energia |
KŠÚ Trnava |
|
Katastrálny úrad Trnava |
37836196 |
|
837,76 € |
16.03.2011 |
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
114/2011 |
Organizovanie školských súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Slov.asociácia športu, Strelecká Trnava |
3785408 |
|
115,46 € |
14.03.2011 |
|
|
14.03.2011 |
|
|
Faktúra |
110/2011 |
Telefóny |
KŠÚ Trnava |
|
GTS Slovakia |
35795662 |
|
633,36 € |
11.03.2011 |
|
|
14.03.2011 |
|
|
Faktúra |
113/2011 |
Organizovanie školských súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OR sl. as. sportu Senica |
31870538 |
|
61,92 € |
11.03.2011 |
|
|
14.03.2011 |
|
|
Faktúra |
122/2011 |
Organizovanie školských súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OR sl. as. sportu Skalica |
|
|
29,80 € |
11.03.2011 |
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
112/2011 |
Poštové služby |
KŠÚ Trnava |
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
36631124 |
|
786,70 € |
10.03.2011 |
|
|
14.03.2011 |
|
|
Faktúra |
107/2011 |
Organizovanie školských súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Okresná rada SIAŠŠ Hlohovec |
35628693 |
|
150,92 € |
08.03.2011 |
|
|
14.03.2011 |
|
|
Faktúra |
135/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Gymnázium Hollého Trnava |
00160466 |
|
133,31 € |
08.03.2011 |
|
|
29.03.2011 |
|
|
Faktúra |
99/2011 |
Strážna služba |
KŠÚ Trnava |
|
Perfekt Slovakia Banská Bystrica |
36054232 |
|
2 134,68 € |
03.03.2011 |
|
|
08.03.2011 |
|
|
Faktúra |
100/2011 |
Sprava Linux. servera |
KŠÚ Trnava |
|
JEREMY s.r.o Trnava |
36240842 |
|
33,06 € |
03.03.2011 |
|
|
08.03.2011 |
|
|
Faktúra |
111/2011 |
datova karta |
KŠÚ Trnava |
|
Orange |
35697270 |
|
8,10 € |
03.03.2011 |
|
|
14.03.2011 |
|
|
Faktúra |
97/2011 |
Školenie o bezpečnosti pro práci |
KŠÚ Trnava |
|
Ing. Ladislav Bilik Hlohovec |
40377008 |
|
14,00 € |
28.02.2011 |
|
|
08.03.2011 |
|
|
Faktúra |
101/2011 |
Sprava Linux. servera |
KŠÚ Trnava |
|
JEREMY s.r.o Trnava |
36240842 |
|
33,06 € |
28.02.2011 |
|
|
08.03.2011 |
|
|
Faktúra |
72/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ Paulíniho Senica |
00351997 |
|
14,15 € |
27.02.2011 |
|
|
24.02.2011 |
|
|
Faktúra |
92/2011 |
Stravné lístky |
KŠÚ Trnava |
|
DOXX Stravné lístky |
36391000 |
|
0,00 € |
25.02.2011 |
|
|
04.03.2011 |
|
|
Faktúra |
77/2011 |
Školenie, seminár a ďalšie vzdelávanie |
KŠÚ Trnava |
|
Well management Bojnice |
36345440 |
|
19,20 € |
24.02.2011 |
|
|
24.02.2011 |
|
|
Faktúra |
91/2011 |
Nove pravo v praxi |
KŠÚ Trnava |
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
35908718 |
|
39,38 € |
24.02.2011 |
|
|
04.03.2011 |
|
|
Faktúra |
96/2011 |
Organizovanie školských súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OR sl. as. sportu Piešťany |
35628910 |
|
280,11 € |
24.02.2011 |
|
|
08.03.2011 |
|
|
Faktúra |
94/2011 |
Organizovanie školských súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OR sl. as. sportu Senica |
31870538 |
|
24,56 € |
22.02.2011 |
|
|
08.03.2011 |
|
|
Faktúra |
95/2011 |
Organizovanie školských súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OR sl. as. sportu Senica |
31870538 |
|
11,04 € |
22.02.2011 |
|
|
08.03.2011 |
|
|
Faktúra |
84/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Športové gymnázium Trnava |
00352519 |
|
46,36 € |
21.02.2011 |
|
|
04.03.2011 |
|
|
Faktúra |
85/2011 |
|
KŠÚ Trnava |
|
OR sl. as. sportu Skalica |
34028293 |
|
205,41 € |
21.02.2011 |
|
|
04.03.2011 |
|
|
Faktúra |
87/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ Paulíniho Senica |
00351997 |
|
26,80 € |
21.02.2011 |
|
|
04.03.2011 |
|
|
Faktúra |
88/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ Paulíniho Senica |
00351997 |
|
55,60 € |
21.02.2011 |
|
|
04.03.2011 |
|
|
Faktúra |
98/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ technická Piešťany |
00891568 |
|
118,86 € |
21.02.2011 |
|
|
08.03.2011 |
|
|
Faktúra |
109/2011 |
|
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ Mojmírová Piešťany |
00654302 |
|
10,10 € |
21.02.2011 |
|
|
14.03.2011 |
|
|
Faktúra |