178/2011 |
Material na zabezpecenie olympiady |
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ poľn. Trnava |
00162151 |
|
100,00 € |
13.04.2011 |
|
|
19.04.2011 |
|
|
Faktúra |
180/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
SSOŠ Via Humana Skalica |
36088978 |
|
21,25 € |
13.04.2011 |
|
|
19.04.2011 |
|
|
Faktúra |
181/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Športové gymnázium Trnava |
00352519 |
|
27,41 € |
13.04.2011 |
|
|
19.04.2011 |
|
|
Faktúra |
182/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OR sl. as. sportu Senica |
31870538 |
|
19,20 € |
13.04.2011 |
|
|
19.04.2011 |
|
|
Faktúra |
183/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Športové gymnázium Trnava |
00352519 |
|
10,13 € |
13.04.2011 |
|
|
26.04.2011 |
|
|
Faktúra |
227/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ poľn. Trnava |
00162151 |
|
40,43 € |
13.04.2011 |
|
|
05.05.2011 |
|
|
Faktúra |
173/2011 |
Elektrická energia |
KŠÚ Trnava |
|
Katastrálny úrad Trnava |
37836196 |
|
807,55 € |
12.04.2011 |
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
169/2011 |
Poštové služby |
KŠÚ Trnava |
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
36631124 |
|
459,60 € |
11.04.2011 |
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
170/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ Paulíniho Senica |
00351997 |
|
28,30 € |
11.04.2011 |
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
171/2011 |
Komunálny odpad |
KŠÚ Trnava |
|
Mesto Trnava |
|
|
1 919,60 € |
11.04.2011 |
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
172/2011 |
Teplo |
KŠÚ Trnava |
|
Trnavská teplárenská Trnava |
36246034 |
|
558,83 € |
11.04.2011 |
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
190/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ Mojmírová Piešťany |
00654302 |
|
45,00 € |
11.04.2011 |
|
|
26.04.2011 |
|
|
Faktúra |
155/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OR sl. as. sportu Senica |
31870538 |
|
93,63 € |
08.04.2011 |
|
|
11.04.2011 |
|
|
Faktúra |
175/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OUI Lomonosova, Trnava |
00500810 |
|
64,30 € |
08.04.2011 |
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
211/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ Kodaja Galanta |
00351873 |
|
84,53 € |
08.04.2011 |
|
|
02.05.2011 |
|
|
Faktúra |
163/2011 |
Tonery do tlačiarní |
KŠÚ Trnava |
|
Juriga s.r.o. Bratislava |
31344194 |
|
173,04 € |
07.04.2011 |
|
|
14.04.2011 |
|
|
Faktúra |
164/2011 |
Údržba výťahu |
KŠÚ Trnava |
|
Elvyt s.r.o. Trnava |
|
|
103,16 € |
07.04.2011 |
|
|
14.04.2011 |
|
|
Faktúra |
166/2011 |
Strážna služba |
KŠÚ Trnava |
|
Perfekt Slovakia Banská Bystrica |
36054232 |
|
2 599,76 € |
07.04.2011 |
|
|
14.04.2011 |
|
|
Faktúra |
167/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Gymnázium Hollého Trnava |
00160466 |
|
68,59 € |
07.04.2011 |
|
|
14.04.2011 |
|
|
Faktúra |
165/2011 |
Teplo |
KŠÚ Trnava |
|
Trnavská teplárenská Trnava |
36246034 |
|
154,24 € |
07.04.2011 |
|
|
14.04.2011 |
|
|
Faktúra |
168/2011 |
Material na zabezpecenie olympiady |
KŠÚ Trnava |
|
ZŠ Bottova Trnava |
36080594 |
|
98,16 € |
07.04.2011 |
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
174/2011 |
Prenájom miestností, obcerstvenie |
KŠÚ Trnava |
|
Kongresové centrum SAV Smolenice |
42159580 |
|
1 014,60 € |
07.04.2011 |
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
179/2011 |
adaptery do notebooku |
KŠÚ Trnava |
|
NEW HESO COM Trnava |
34111522 |
|
93,52 € |
07.04.2011 |
|
|
19.04.2011 |
|
|
Faktúra |
156/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
PaedDr. Helena Olléová, Dunajská Streda |
35283394 |
|
197,98 € |
05.04.2011 |
|
|
11.04.2011 |
|
|
Faktúra |
157/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Gymnázium Hollého Trnava |
00160466 |
|
117,71 € |
05.04.2011 |
|
|
11.04.2011 |
|
|
Faktúra |
158/2011 |
Komunálny odpad |
KŠÚ Trnava |
|
Mesto Trnava |
|
|
956,74 € |
05.04.2011 |
|
|
11.04.2011 |
|
|
Faktúra |
147/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Gymnázium Slnečná, Šamorín |
00160407 |
|
45,22 € |
04.04.2011 |
|
|
08.04.2011 |
|
|
Faktúra |
148/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Gymnázium Slnečná, Šamorín |
00160407 |
|
30,78 € |
04.04.2011 |
|
|
08.04.2011 |
|
|
Faktúra |
149/2011 |
Kancelársky materiál |
KŠÚ Trnava |
|
KP Plus Trnava |
36475025 |
|
34,80 € |
04.04.2011 |
|
|
08.04.2011 |
|
|
Faktúra |
150/2011 |
Právne služby |
KŠÚ Trnava |
|
Advokátska kanc. Sopko a Floriš Trnava |
33213879 |
|
597,49 € |
04.04.2011 |
|
|
08.04.2011 |
|
|
Faktúra |