| 178/2011 |
Material na zabezpecenie olympiady |
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ poľn. Trnava |
00162151 |
|
100,00 € |
13.04.2011 |
|
|
19.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 180/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
SSOŠ Via Humana Skalica |
36088978 |
|
21,25 € |
13.04.2011 |
|
|
19.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 181/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Športové gymnázium Trnava |
00352519 |
|
27,41 € |
13.04.2011 |
|
|
19.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 182/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OR sl. as. sportu Senica |
31870538 |
|
19,20 € |
13.04.2011 |
|
|
19.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 183/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Športové gymnázium Trnava |
00352519 |
|
10,13 € |
13.04.2011 |
|
|
26.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 227/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ poľn. Trnava |
00162151 |
|
40,43 € |
13.04.2011 |
|
|
05.05.2011 |
|
|
Faktúra |
| 173/2011 |
Elektrická energia |
KŠÚ Trnava |
|
Katastrálny úrad Trnava |
37836196 |
|
807,55 € |
12.04.2011 |
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 169/2011 |
Poštové služby |
KŠÚ Trnava |
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
36631124 |
|
459,60 € |
11.04.2011 |
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 170/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ Paulíniho Senica |
00351997 |
|
28,30 € |
11.04.2011 |
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 171/2011 |
Komunálny odpad |
KŠÚ Trnava |
|
Mesto Trnava |
|
|
1 919,60 € |
11.04.2011 |
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 172/2011 |
Teplo |
KŠÚ Trnava |
|
Trnavská teplárenská Trnava |
36246034 |
|
558,83 € |
11.04.2011 |
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 190/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ Mojmírová Piešťany |
00654302 |
|
45,00 € |
11.04.2011 |
|
|
26.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 155/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OR sl. as. sportu Senica |
31870538 |
|
93,63 € |
08.04.2011 |
|
|
11.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 175/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OUI Lomonosova, Trnava |
00500810 |
|
64,30 € |
08.04.2011 |
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 211/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ Kodaja Galanta |
00351873 |
|
84,53 € |
08.04.2011 |
|
|
02.05.2011 |
|
|
Faktúra |
| 163/2011 |
Tonery do tlačiarní |
KŠÚ Trnava |
|
Juriga s.r.o. Bratislava |
31344194 |
|
173,04 € |
07.04.2011 |
|
|
14.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 164/2011 |
Údržba výťahu |
KŠÚ Trnava |
|
Elvyt s.r.o. Trnava |
|
|
103,16 € |
07.04.2011 |
|
|
14.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 166/2011 |
Strážna služba |
KŠÚ Trnava |
|
Perfekt Slovakia Banská Bystrica |
36054232 |
|
2 599,76 € |
07.04.2011 |
|
|
14.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 167/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Gymnázium Hollého Trnava |
00160466 |
|
68,59 € |
07.04.2011 |
|
|
14.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 165/2011 |
Teplo |
KŠÚ Trnava |
|
Trnavská teplárenská Trnava |
36246034 |
|
154,24 € |
07.04.2011 |
|
|
14.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 168/2011 |
Material na zabezpecenie olympiady |
KŠÚ Trnava |
|
ZŠ Bottova Trnava |
36080594 |
|
98,16 € |
07.04.2011 |
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 174/2011 |
Prenájom miestností, obcerstvenie |
KŠÚ Trnava |
|
Kongresové centrum SAV Smolenice |
42159580 |
|
1 014,60 € |
07.04.2011 |
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 179/2011 |
adaptery do notebooku |
KŠÚ Trnava |
|
NEW HESO COM Trnava |
34111522 |
|
93,52 € |
07.04.2011 |
|
|
19.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 156/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
PaedDr. Helena Olléová, Dunajská Streda |
35283394 |
|
197,98 € |
05.04.2011 |
|
|
11.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 157/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Gymnázium Hollého Trnava |
00160466 |
|
117,71 € |
05.04.2011 |
|
|
11.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 158/2011 |
Komunálny odpad |
KŠÚ Trnava |
|
Mesto Trnava |
|
|
956,74 € |
05.04.2011 |
|
|
11.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 147/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Gymnázium Slnečná, Šamorín |
00160407 |
|
45,22 € |
04.04.2011 |
|
|
08.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 148/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Gymnázium Slnečná, Šamorín |
00160407 |
|
30,78 € |
04.04.2011 |
|
|
08.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 149/2011 |
Kancelársky materiál |
KŠÚ Trnava |
|
KP Plus Trnava |
36475025 |
|
34,80 € |
04.04.2011 |
|
|
08.04.2011 |
|
|
Faktúra |
| 150/2011 |
Právne služby |
KŠÚ Trnava |
|
Advokátska kanc. Sopko a Floriš Trnava |
33213879 |
|
597,49 € |
04.04.2011 |
|
|
08.04.2011 |
|
|
Faktúra |