Faktúra č. 205/2011

Obstarávateľ
  • Názov: KŠÚ Trnava
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 205/2011
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 26.04.2011
  • Celková hodnota s DPH: 456,00 €
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2011
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť