Faktúra č. 184/2011

Obstarávateľ
  • Názov: KŠÚ Trnava
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 184/2011
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobilne telefony
  • Dátum doručenia: 14.04.2011
  • Celková hodnota s DPH: 605,82 €
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2011
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť