Faktúra č. 179/2011

Obstarávateľ
  • Názov: KŠÚ Trnava
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 179/2011
  • Popis fakturovaného plnenia: adaptery do notebooku
  • Dátum doručenia: 07.04.2011
  • Celková hodnota s DPH: 93,52 €
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2011
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť