206/2011 |
Teplo |
KŠÚ Trnava |
|
Trnavská teplárenská Trnava |
36246034 |
|
0,00 € |
30.04.2011 |
|
|
02.05.2011 |
|
|
Faktúra |
192/2011 |
Minerálna voda |
KŠÚ Trnava |
|
DOXX Mineral s.r.o. Zilina |
36395668 |
|
65,87 € |
28.04.2011 |
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
207/2011 |
Stravné lístky |
KŠÚ Trnava |
|
DOXX Stravné lístky |
36391000 |
|
1 710,00 € |
28.04.2011 |
|
|
02.05.2011 |
|
|
Faktúra |
210/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
ZŠ Švermová Galanta |
36080527 |
|
58,00 € |
28.04.2011 |
|
|
02.05.2011 |
|
|
Faktúra |
200/2011 |
Ročná registrácia domény |
KŠÚ Trnava |
|
NIC Hosting s.r.o. Ivanka pri Dunai |
44488254 |
|
15,94 € |
26.04.2011 |
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
201/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
ZŠ Brezová Piešťany |
36080331 |
|
96,75 € |
26.04.2011 |
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
205/2011 |
Tonery do tlačiarní |
KŠÚ Trnava |
|
Juriga s.r.o. Bratislava |
31344194 |
|
456,00 € |
26.04.2011 |
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
209/2011 |
Organizovanie školských súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OR sl. as. sportu Senica |
31870538 |
|
66,72 € |
26.04.2011 |
|
|
02.05.2011 |
|
|
Faktúra |
224/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OUI Lomonosova, Trnava |
00500810 |
|
124,00 € |
26.04.2011 |
|
|
04.05.2011 |
|
|
Faktúra |
208/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ Paulíniho Senica |
00351997 |
|
9,30 € |
21.04.2011 |
|
|
02.05.2011 |
|
|
Faktúra |
212/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ Kodaja Galanta |
00351873 |
|
191,47 € |
21.04.2011 |
|
|
02.05.2011 |
|
|
Faktúra |
191/2011 |
Sprava Linux. servera |
KŠÚ Trnava |
|
JEREMY s.r.o Trnava |
36240842 |
|
33,06 € |
20.04.2011 |
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
193/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Gymnázium Hollého Trnava |
00160466 |
|
89,02 € |
19.04.2011 |
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
194/2011 |
Organizovanie školských súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OR sl. as. sportu Senica |
31870538 |
|
169,28 € |
19.04.2011 |
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
195/2011 |
Organizovanie školských súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OR sl. as. sportu Skalica |
34028293 |
|
9,98 € |
19.04.2011 |
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
196/2011 |
Organizovanie školských súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OR sl. as. sportu Piešťany |
35628910 |
|
505,80 € |
19.04.2011 |
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
198/2011 |
Predplatné na časopisy |
KŠÚ Trnava |
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
35908718 |
|
35,90 € |
19.04.2011 |
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
199/2011 |
Organizovanie školských súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OR sl. as. sportu Hlohovec |
35628693 |
|
152,76 € |
19.04.2011 |
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
197/2011 |
poistenie vozidla |
KŠÚ Trnava |
|
Alianz Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
3,04 € |
18.04.2011 |
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
202/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
00163309 |
|
33,70 € |
18.04.2011 |
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
203/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
00163309 |
|
105,70 € |
18.04.2011 |
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
204/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
00163309 |
|
122,90 € |
18.04.2011 |
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
228/2011 |
kytice ku Dnu ucitelov |
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ Rakovice |
00159174 |
|
52,00 € |
18.04.2011 |
|
|
05.05.2011 |
|
|
Faktúra |
186/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
ZŠ Komenského Vrbové |
36094188 |
|
18,10 € |
15.04.2011 |
|
|
26.04.2011 |
|
|
Faktúra |
187/2011 |
Telefóny |
KŠÚ Trnava |
|
GTS Slovakia |
35795662 |
|
578,74 € |
15.04.2011 |
|
|
26.04.2011 |
|
|
Faktúra |
188/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
SOŠ Paulíniho Senica |
00351997 |
|
3,90 € |
15.04.2011 |
|
|
26.04.2011 |
|
|
Faktúra |
189/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
OR sl. as. sportu Senica |
31870538 |
|
47,15 € |
15.04.2011 |
|
|
26.04.2011 |
|
|
Faktúra |
184/2011 |
Mobilne telefony |
KŠÚ Trnava |
|
Orange Bratislava |
35697270 |
|
605,82 € |
14.04.2011 |
|
|
26.04.2011 |
|
|
Faktúra |
185/2011 |
Vodné, stočné |
KŠÚ Trnava |
|
Trnavská vodárenská Piešťany |
36252484 |
|
1 090,58 € |
14.04.2011 |
|
|
26.04.2011 |
|
|
Faktúra |
177/2011 |
Občerstvenie pre účastníkov šk.súťaží |
KŠÚ Trnava |
|
Gymnázium Hollého Trnava |
00160466 |
|
74,81 € |
13.04.2011 |
|
|
19.04.2011 |
|
|
Faktúra |