0000020260 |
Telef.hovory 9-10/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
677,78 € |
16.09.2024 |
|
20.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020259 |
Hygienické potreby |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
619,90 € |
13.09.2024 |
|
20.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020256 |
Graf.sprac.publikác APVV |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
RICHIE.. s.r.o. |
51430924 |
|
2 160,00 € |
11.09.2024 |
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020258 |
Poskyt.služieb VO 08/24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Ing. Igor Čajda – IC Consultancy |
37496468 |
|
360,00 € |
11.09.2024 |
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020257 |
Losovanie EUREKA 5.9.2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
JUDr. Miriam Hroteková |
42178011 |
|
105,90 € |
11.09.2024 |
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020255 |
Poštový úver 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
310,30 € |
09.09.2024 |
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020252 |
Implementácia 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
voidSOC, s.r.o. |
46957545 |
|
1 392,00 € |
05.09.2024 |
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020254 |
Jazykové kurzy 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
PLUS Academia spol. s r.o. |
45390380 |
|
648,00 € |
05.09.2024 |
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020253 |
Multisport karty 9/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
154,00 € |
05.09.2024 |
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020250 |
Logo APVV 2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
RICHIE.. s.r.o. |
51430924 |
|
42,00 € |
04.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020251 |
Systémová podpora 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
386,40 € |
04.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020249 |
PHM 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
18,24 € |
04.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020248 |
Telefónne hovory 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,00 € |
03.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020242 |
Upratovacie práce 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Timea Gregorová |
55518346 |
|
650,00 € |
02.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020246 |
DPO 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
360,00 € |
02.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020245 |
MKB 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
romITech, s.r.o. |
51425831 |
|
420,00 € |
02.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020244 |
Nájom park. miest 9/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
1 090,00 € |
02.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020247 |
SBS 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EAGLE SECURITY, a. s. |
35800259 |
|
1 895,04 € |
02.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020243 |
Prenájom tlačiarní 8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Copy Office, s.r.o. |
31377874 |
|
604,63 € |
02.09.2024 |
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020240 |
Poistenie garáže r. 24/25 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
|
18,36 € |
27.08.2024 |
|
30.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020241 |
Tonery |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
873,24 € |
27.08.2024 |
|
30.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020239 |
Prenájom rohoží 7-8/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
21,94 € |
22.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020238 |
Hygienický matreriál |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
EXACT Invest s.r.o. / HUMED / |
51119838 |
|
389,16 € |
19.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020233 |
Telefónne hovory 8-9/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
696,29 € |
15.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020237 |
Sophos XGS 2100-inštal.pr |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
2 683,20 € |
15.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020232 |
Sophos XGS 2100-HW |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
2 380,00 € |
14.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020235 |
Sophos XGS 2100-HW+licenc |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
7 136,88 € |
14.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020227 |
Systémová podpora 07/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
386,40 € |
08.08.2024 |
|
14.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020226 |
Poskyt služieb VO 07/24 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Ing. Igor Čajda – IC Consultancy |
37496468 |
|
450,00 € |
08.08.2024 |
|
14.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020228 |
Poštový úver 7/2024 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
541,80 € |
08.08.2024 |
|
14.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |