Faktúra č. 250100070

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 250100070
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava monitoru - výmena dielov
  • Dátum doručenia: 11.03.2026
  • Celková hodnota s DPH: 165,50 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000157333
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000157333 oprava monitoru LENOVO - výmena dielov Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 165,50 € 11.03.2026 12.03.2026 Ing. Jozef Porubský Riaditeľ RÚŠS Objednávka
Tlačiť