Faktúra č. 0000400333

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400333
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobily
  • Dátum doručenia: 30.09.2024
  • Celková hodnota s DPH: 100,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 0412649204
  • Identifikácia objednávky: 0000401074
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400313 darčekové poukážky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 820,00 € 02.12.2022 06.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000401074 mobilne telefóny Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Orange Slovensko, a.s. 35697270 100,00 € 30.09.2024 26.09.2024 16.10.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť