Faktúra č. 0000400318

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400318
  • Popis fakturovaného plnenia: Pošta - júl 2024
  • Dátum doručenia: 08.08.2024
  • Celková hodnota s DPH: 293,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 9001715138
  • Identifikácia objednávky: 0000401064
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400308 Technická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SOŠ technická - Müszaki Szakközépiskola 00891592 745,63 € 30.11.2022 08.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000401064 Poštové služby - júl 2024 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Slovenská pošta a.s. 36631124 293,80 € 08.08.2024 31.07.2024 16.10.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť