Faktúra č. 0000400319

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400319
  • Popis fakturovaného plnenia: Zálohové platby
  • Dátum doručenia: 08.08.2024
  • Celková hodnota s DPH: 4 796,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 08082024
  • Identifikácia objednávky: 0000401065
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400305 Technická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Stredná odborná škola drevárska 00891860 752,96 € 30.11.2022 08.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000401065 Zmluva o výpožičke - energie, vodné, stočné a vývoz odpadu Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Ministerstvo vnútra SR 00151866 4 796,00 € 08.08.2024 08.08.2024 16.10.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť