Faktúra č. 0000400316

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400316
  • Popis fakturovaného plnenia: Výkon zodpov.osoby
  • Dátum doručenia: 07.08.2024
  • Celková hodnota s DPH: 52,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 2024532
  • Identifikácia objednávky: 0000401062
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400337 Super Florbal - NR Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Spojená škola 00161365 2 154,17 € 09.12.2022 13.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400337 Super Florbal - NR Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Spojená škola 00161365 2 154,17 € 09.12.2022 13.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000401062 Výkon zodpovednej osoby za 08/2024 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. 54146054 52,80 € 07.08.2024 01.08.2024 16.10.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť