Faktúra č. 0000400277

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400277
  • Popis fakturovaného plnenia: Fyzikálna olympiáda
  • Dátum doručenia: 31.05.2024
  • Celková hodnota s DPH: 288,17 €
  • Identifikácia zmluvy: 062024
  • Identifikácia objednávky: 0000401032
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400342 Super Florbal - NR Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37861301 347,83 € 02.12.2022 14.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400342 Super Florbal - NR Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37861301 347,83 € 02.12.2022 14.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000401032 Okresné kolo Fyzikálnej olympiády kat. G pre žiakov ZŠ v okrese ZlatéMoravce v školskom roku 2023/2024 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37865081 308,59 € 14.05.2024 23.05.2024 07.06.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť