Faktúra č. 0000400274

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400274
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobily
  • Dátum doručenia: 29.05.2024
  • Celková hodnota s DPH: 100,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 0412649204
  • Identifikácia objednávky: 0000401045
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400261 pevné linky a internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 05.10.2022 28.10.2022 14.11.2022 Faktúra
0000401045 mobilne telefóny Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Orange Slovensko, a.s. 35697270 100,00 € 29.05.2024 29.05.2024 07.06.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť