Faktúra č. 0000400119

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400119
  • Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - SK
  • Dátum doručenia: 28.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 204,09 €
  • Identifikácia zmluvy: 2024085
  • Identifikácia objednávky: 0000400903
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400026 poštovné Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Slovenská pošta a.s. 36631124 639,45 € 14.04.2022 20.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000400903 Krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl "ENERSOL - SK" v školskom roku2023/2024 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Stredná odborná škola technická 00893129 337,89 € 13.03.2024 19.03.2024 04.04.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť