Faktúra č. 0000400331
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: KM office, spol. s r.o.
- IČO: 44084358
- Adresa: Čápor 3002, 951 17 Cabaj-Čápor SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400331
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 15.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 561,00 €
- Identifikácia zmluvy: 231359
- Identifikácia objednávky: 0000400719
- Dátum zverejnenia: 05.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000400327 | SOČ - MTZ | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická | 17050073 | 1 000,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
0000400719 | Kancelársky materiál | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 561,00 € | 15.11.2023 | 14.11.2023 | 05.01.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |