Faktúra č. 0000400300
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: KM office, spol. s r.o.
- IČO: 44084358
- Adresa: Čápor 3002, 951 17 Cabaj-Čápor SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400300
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 08.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 114,00 €
- Identifikácia zmluvy: 231039
- Identifikácia objednávky: 0000400661
- Dátum zverejnenia: 02.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000400274 | Olympiáda SJ a literatúra | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola Jána Hollého | 31872026 | 419,13 € | 11.11.2022 | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | ||||
0000400661 | tonery | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 114,00 € | 08.09.2023 | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |