Faktúra č. 0000400255
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400255
- Popis fakturovaného plnenia: KK Chemickej olympiády
- Dátum doručenia: 12.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 528,71 €
- Identifikácia zmluvy: 2333
- Identifikácia objednávky: 0000400599
- Dátum zverejnenia: 24.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000400255 | mobily 8/2022 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 109,98 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | ||||
0000400599 | KK Chemickej olympiády | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymnázium | 00160261 | 544,79 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | 02.05.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |