Faktúra č. 0000400277

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400277
  • Popis fakturovaného plnenia: OK Školský pohár SFZ
  • Dátum doručenia: 26.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 175,43 €
  • Identifikácia zmluvy: 20230404
  • Identifikácia objednávky: 0000400575
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400342 Super Florbal - NR Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37861301 347,83 € 02.12.2022 14.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400342 Super Florbal - NR Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37861301 347,83 € 02.12.2022 14.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400575 Okresné kolo súťaže Školský pohár SFZ - futbal žiakov základných škôl vokrese Komárno v školskom roku 2022/2023 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola s VJM 37861191 175,75 € 14.04.2023 04.05.2023 02.05.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť