Faktúra č. 0000400243

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400243
  • Popis fakturovaného plnenia: KK Školská atletika
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 068,04 €
  • Identifikácia zmluvy: 1023002
  • Identifikácia objednávky: 0000400620
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400224 pevné linky a internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 03.06.2022 22.06.2022 10.08.2022 Faktúra
0000400620 KK Školská atletika Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37861336 1 068,13 € 12.05.2023 19.05.2023 08.06.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť