Faktúra č. 0000400245

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400245
  • Popis fakturovaného plnenia: OK Slávik Slovenska
  • Dátum doručenia: 07.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 256,34 €
  • Identifikácia zmluvy: 2023004
  • Identifikácia objednávky: 0000400602
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400242 postove sluzby 062022 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Slovenská pošta a.s. 36631124 724,40 € 12.07.2022 25.07.2022 10.08.2022 Faktúra
0000400602 OK Slávik Slovenska okres SA Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola Ľudovíta Štúra 37863622 287,24 € 04.05.2023 12.05.2023 08.06.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť