Faktúra č. 0000400219

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400219
  • Popis fakturovaného plnenia: OK Slávik Slovenska
  • Dátum doručenia: 22.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 280,89 €
  • Identifikácia zmluvy: 4012300001
  • Identifikácia objednávky: 0000400609
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400218 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola J. V. Šimka 37865102 202,51 € 13.06.2022 20.06.2022 10.08.2022 Faktúra
0000400609 OK Slávik Slovenska okres ZM Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná umelecká škola 37865161 288,44 € 09.05.2023 12.05.2023 08.06.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť