Faktúra č. 0000400226

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400226
  • Popis fakturovaného plnenia: OK Slávik Slovenska
  • Dátum doručenia: 22.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 256,02 €
  • Identifikácia zmluvy: 312300010
  • Identifikácia objednávky: 0000400618
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400121 mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 102,90 € 19.05.2022 23.05.2022 03.06.2022 Faktúra
0000400618 OK Slávik Slovenska okres NZ Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 36106011 304,04 € 12.05.2023 17.05.2023 08.06.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť