Faktúra č. 0000400226
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Základná škola
- IČO: 36106011
- Adresa: Nábrežná 95, 940 01 Nové Zámky SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400226
- Popis fakturovaného plnenia: OK Slávik Slovenska
- Dátum doručenia: 22.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 256,02 €
- Identifikácia zmluvy: 312300010
- Identifikácia objednávky: 0000400618
- Dátum zverejnenia: 08.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000400121 | mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 102,90 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||
0000400618 | OK Slávik Slovenska okres NZ | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 36106011 | 304,04 € | 12.05.2023 | 17.05.2023 | 08.06.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |