Faktúra č. 0000400105

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400105
  • Popis fakturovaného plnenia: Volejbal SŠ
  • Dátum doručenia: 05.04.2023
  • Celková hodnota s DPH: 263,11 €
  • Identifikácia zmluvy: 6
  • Identifikácia objednávky: 0000400436
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400239 SUPER Florbal Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná školas s materskou školou 37867121 293,65 € 08.07.2022 12.07.2022 10.08.2022 Faktúra
0000400436 Volejbal SŠ - mix Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Obchodná akadémia 00159841 270,53 € 28.02.2023 21.03.2023 16.03.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť