Faktúra č. 0000400361

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400361
  • Popis fakturovaného plnenia: PZP
  • Dátum doručenia: 28.12.2022
  • Celková hodnota s DPH: 143,43 €
  • Identifikácia zmluvy: 6107112039
  • Identifikácia objednávky: 0000400353
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400010 Olympiáda - NJ - okres NR Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37965859 316,21 € 24.01.2023 03.02.2023 16.03.2023 Faktúra
0000400353 kreslá a koberec Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 143,43 € 28.12.2022 28.12.2022 10.01.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400353 PZP Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 143,43 € 28.12.2022 28.12.2022 01.02.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400353 PZP Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 143,43 € 28.12.2022 28.12.2022 01.02.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť