Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030005 | BOZP,OPP,PZS 12/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | BEXPO s.r.o. | 51463440 | 108,00 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | ||||
0000030003 | pevná linka 12/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,04 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | ||||
0000030006 | stravné 1/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 2 079,00 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra |