0000030098 |
TPC 333/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
35,88 € |
08.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030095 |
TPC 14/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
7,80 € |
08.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030100 |
TPC 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
179,92 € |
08.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030099 |
TPC 26/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
91,96 € |
08.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030101 |
ZPC 5/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
100,00 € |
08.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030086 |
USB Token ŠP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030091 |
členský poplatok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EfVET Central Office |
|
|
250,00 € |
07.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030089 |
mobily 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,06 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030088 |
technická podpora SCCF 1/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030087 |
komunálny odpad 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
672,98 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030093 |
PHM 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
126,39 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030090 |
Pevná linka 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030094 |
EUROSKILLS 2024 Luxemburg |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WorldSkills Luxembourg |
|
|
1 595,00 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030092 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
180,00 € |
07.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030084 |
nájom 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
02.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030085 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
95,30 € |
02.02.2024 |
|
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030074 |
TPC 23/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
143,20 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030083 |
ZPC 4/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
220,00 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030076 |
TPC 33/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Feková |
|
|
7,80 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030082 |
členský poplatok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030079 |
plyn 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
920,00 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030073 |
TPC 18/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
7,80 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030072 |
TPC 17/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
121,30 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030078 |
kopírky 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
761,95 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030081 |
stravné 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 984,50 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030075 |
TPC 25/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
145,30 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030077 |
BOZP,OPP,PZS 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030080 |
vodné,stočné,zrážky 1/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030070 |
TPC 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
143,20 € |
31.01.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030071 |
TPC 29/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
24,56 € |
31.01.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |