Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030254 účastnícky poplatok Pohod Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Pohoda Festival, s.r.o. 45639043 476,00 € 27.03.2024 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030252 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 13,87 € 27.03.2024 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030248 TPC 56/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Haviarová Tatiana Mgr. 22,16 € 27.03.2024 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030244 ZPC 25/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 1 075,50 € 25.03.2024 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030243 TPC 110/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Tokarčík Alexander, PhD. 91,40 € 25.03.2024 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030242 Strieborný piest prenájom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kia Motors Slovakia, s. r. o. 35876832 1 156,80 € 25.03.2024 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030246 ZPC 29/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 398,48 € 25.03.2024 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030245 ZPC 27/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 825,50 € 25.03.2024 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030239 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 15,39 € 22.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030240 občerstvenie KR - káva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dallmayr Vending & Office k.s. 35803118 55,20 € 22.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030241 Stolár 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SOŠ drevárska 37956469 2 250,00 € 22.03.2024 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030237 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 9,04 € 21.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030236 ZPC 24/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 659,64 € 21.03.2024 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030238 preplatenie reklama Faceb Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sládeková Romana, Mgr. PhD. 100,00 € 21.03.2024 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030230 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 13,25 € 20.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030234 TPC 68/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 220,90 € 20.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030232 TPC 46/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 137,74 € 20.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030228 doobjednanie IKT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 279,60 € 20.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030235 stretnutie ambasádorov-ob Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ellma, s.r.o. 52029794 1 142,00 € 20.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030229 TPC 64/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 93,50 € 20.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030231 GDPR 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 20.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030233 TPC 63/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 147,75 € 20.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030224 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 57,22 € 19.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030226 TPC 61/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 73,68 € 19.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030223 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 57,23 € 19.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030225 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 659,55 € 19.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030227 TPC 62/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 27,90 € 19.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030222 ZPC 9/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Michaela Ďurčeková 12,06 € 19.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030218 prenájom BT800BS 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 18.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030221 preplatenie darčekové pou Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 130,00 € 18.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »