Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030205 študijná mobilita Fínsko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Abrmanová Miroslava Mgr. 822,50 € 12.03.2024 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030163 vybavenie IKT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 113,40 € 06.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030164 vybavenie IKT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 488,40 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030228 doobjednanie IKT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 279,60 € 20.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030025 Technická podpora SCCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030025 Technická podpora SCCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030088 technická podpora SCCF 1/ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 07.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030186 technická podpora SCCF 2/ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 11.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030263 technická podpora SCCF 3/ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 02.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030039 GDPR 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030123 GDPR 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 21.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030231 GDPR 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 20.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030187 zverejnenie pracovnej pon Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alma Career Slovakia 35800861 225,60 € 11.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030251 zverejnenie ponuky Person Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alma Career Slovakia 35800861 118,80 € 27.03.2024 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030008 aktualizácia REFERNET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ALTERWEB s.r.o. 55570283 600,00 € 10.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030008 aktualizácia REFERNET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ALTERWEB s.r.o. 55570283 600,00 € 10.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030083 ZPC 4/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Antalík Martin 00000702 220,00 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030189 TPC 4/2024/KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Antalík Martin 00000702 146,65 € 12.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030127 licencia na softvér Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 66,00 € 23.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030284 grafický program a licenc Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 408,00 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030264 oprava BA 580 IU Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 203,65 € 02.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030028 prenájom BT800BS 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 17.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030028 prenájom BT800BS 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 17.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030111 prenájom BT800BS Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030218 prenájom BT800BS 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 18.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030309 prenájom BT800BS 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 10.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030005 BOZP,OPP,PZS 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030005 BOZP,OPP,PZS 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030077 BOZP,OPP,PZS 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030165 BOZP,OPP,PZS 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »