Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 398/2012 NÚCEM IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957 128,16 € 27.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 396/2012 NÚCEM Proeko BA, s.r.o., Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 35900831 59,00 € 26.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 383/2012 nákup 2 spiatočných leteniek Viedeň-Štokholm, 2 ks spiatočných vlakových lístkov Štokholm-Gottenborg (ZSC 51/2012 - Juščáková, 52/2012 - Kopáčik) - 24.9.-5.10.2012 NÚCEM Sunset team, s.r.o., Tomášikova 50, 831 03 Bratislava 46212132 1 524,00 € 25.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 394/2012 NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 815,87 € 25.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 395/2012 NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 83,42 € 25.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 393/2012 NÚCEM DaSan spol. s r. o., Rovniankova 13, 851 02 Bratislava 46356304 70,00 € 21.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 389/2012 paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb vo auguste 2012 NÚCEM JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava 43045413 165,00 € 20.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 390/2012 NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 66,60 € 20.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 391/2012 NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 217,64 € 20.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 392/2012 NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 1 855,20 € 20.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 388/2012 oprava služobného vozidla NÚCEM MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava 35694866 1 531,02 € 18.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 384/2012 paušálny poplatok za internet za obdobie 01.09.-30.09.2012 NÚCEM Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 35765143 898,80 € 17.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 385/2012 nákup kancelárskych potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 135,00 € 17.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 386/2012 chybná - pozastavená platba NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 554,84 € 17.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 387/2012 chybná - pozastavená platba NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 394,80 € 17.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 379/2012 nákup 100 ks bielych ekologických papierových tašiek + dovoz NÚCEM Green Print, s.r.o., Hlísno 810, 027 44 Tvrdošín 46587993 28,14 € 13.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 380/2012 nákup kancelárskych potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 895,57 € 13.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 381/2012 nákup kancelárskych potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 464,15 € 13.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 382/2012 nákup kancelárskych potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 127,75 € 13.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 378/2012 poplatok za účasť p. Muľovej na seminári-12.9.2012-BA NÚCEM EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229 53,00 € 12.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 372/2012 služby IT technika - 8/2012 NÚCEM VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice 31699626 561,00 € 11.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 377/2012 ochrana objektu strážnou službou 08/2012 NÚCEM IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava 31670571 1 416,00 € 11.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 371/2012 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 08/2012 NÚCEM Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 00603481 82,95 € 10.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 373/2012 nákup 1 balíka licencií štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard NÚCEM ACREA SR, s.r.o., Andrusovova 6, 851 01 Bratislava 46457071 2 330,40 € 10.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 374/2012 ročný poplatok za údržbu 1 balíka štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard NÚCEM ACREA SR, s.r.o., Andrusovova 6, 851 01 Bratislava 46457071 579,60 € 10.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 375/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov 9/ 2012:spiatočná letenka Viedeň-Paríž-ZSC 42/2012,Miklovičová, 23.-27.9.2012,spiatočná letenka Viedeň-Madrid,ubytovanie na 4 noci v Tryp Madrid Washington hotel -ZSC 44/2012,Miklovičová, 18-23.11.2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 857,39 € 10.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 376/2012 poplatok za účasť p. Pichaničovej (ZSC 50/2012) a p. Kurajovej (ZSC 49/2012) na konferencii AEAE-Berlín-8.11.2012 NÚCEM Association for educational assessment -Europe, Postbus 1034, 6801 Arnhem, Holandsko 930,00 € 10.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 365/2012 rozšírenie elektrických rozvodov v miestnostiach NÚCEM HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava 35880201 790,00 € 07.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 366/2012 dodávka tepelnej energie 08/2012 NÚCEM Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35702257 378,89 € 07.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 367/2012 nákup PHM NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 92,24 € 07.09.2012 19.11.2012 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »