F 228/2012 |
|
NÚCEM |
|
BSP Solutions, a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava |
35821108 |
|
105 352,57 € |
28.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 32/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (2. časť) |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
27.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 125/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (3. časť) |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
15.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
F 150/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
02.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 346/2012 |
príspevok na vypracovanie správy OECD |
NÚCEM |
|
OECD, Rue Andre-Pascal 2, 75 775 Paris, France |
|
|
60 000,00 € |
20.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 188/2012 |
|
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
40 003,60 € |
20.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 323/2012 |
príspevok na vypracovanie správy OECD na rok 2012 |
NÚCEM |
|
OECD, Rue Andre-Pascal 2, 75 775 Paris, France |
|
|
33 068,00 € |
20.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 169/2012 |
tlač testovacích zošitov a dotazníkov |
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
9 672,58 € |
23.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 246/2012 |
|
NÚCEM |
|
Central Institute for Test Development (Cito), Amsterdamseweg 13 (P.O. Box 1034), 6814 CM Arnhem, Netherlands |
|
|
6 980,00 € |
07.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 67/2012 |
systémová údržba softvéru HUMAN Klasik do 850 osobných čísel na 2 PC na rok 2012 |
NÚCEM |
|
HOUR, spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina |
31586163 |
|
5 080,80 € |
16.02.2012 |
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 105/2012 |
duplikácia dátových CD, zabalenie do slim boxov a zaliatie do fólie |
NÚCEM |
|
DISKUS, s.r.o., Víťazná 234, 958 04 Partizánske 4 |
34098861 |
|
5 061,02 € |
05.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
F 360/2012 |
odber 1300 ks stravných lístkov v hodnote 3,50€/ks + odmena 0,021€ s DPH/ks |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 577,30 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 97/2012 |
stravné lístky |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 560,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
F 238/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 225,20 € |
01.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 192/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 028,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 82/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
3 880,76 € |
21.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F 282/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
3 873,10 € |
02.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 221/2012 |
preprava 755 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
3 781,67 € |
21.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 123/2012 |
nákup 2 balíkov licencií štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
3 776,00 € |
21.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
F 278/2012 |
|
NÚCEM |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
3 600,00 € |
28.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 151/2012 |
stravné lístky |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
3 496,00 € |
03.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 65/2012 |
poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 128 človekohodín za január 2012 |
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
3 379,20 € |
14.02.2012 |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 264/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
3 355,63 € |
20.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 265/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
3 355,63 € |
20.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 324/2012 |
spracovanie a dodanie národného projektu v rámci OP Vzdelávanie |
NÚCEM |
|
Vzdelávanie pre všetkých, o.z., Drobného 24, 841 01 Bratislava |
42139406 |
|
3 000,00 € |
20.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 190/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
2 995,20 € |
23.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 172/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za marec-apríl 2012: 12/2012 , 32/2012 , 33/2012 , 8/2012, 9/2012, 14/2012, 19/2012 |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
2 927,00 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 257/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
2 879,39 € |
15.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 315/2012 |
nákup alternatívnych tonerov do tlačiarní HP a Canon |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
2 811,90 € |
17.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 218/2012 |
|
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
2 692,80 € |
21.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |