F 12/2012 |
koncoročné vyúčtovanie odberu elektrickej energie - nedoplatok za obdobie 10.06. - 31.12.2011 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
473,27 € |
11.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F 79/2012 |
odber elektrickej energie 01/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
21.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 108/2012 |
odber elektrickej energie 02/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
08.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
F 109/2012 |
odber elektrickej energie 03/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
07.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
F 158/2012 |
odber elektrickej energie 04/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 194/2012 |
|
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
02.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 237/2012 |
|
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
05.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 283/2012 |
|
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
02.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 342/2012 |
odber elektrickej energie 08/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 361/2012 |
odber elektrickej energie 09/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 402/2012 |
|
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
0,00 € |
28.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 473/2012 |
|
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
0,00 € |
06.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 86/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 09.02.2012 v priestoroch stravovacieho zariadenia Veľký diel v Žiline (j.c. 3,80 EUR) |
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
342,00 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F 286/2012 |
|
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
420,00 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 287/2012 |
|
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
25,00 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 320/2012 |
prenájom konferenčných priestorov a prezentačnej techniky na II. a III. stupeň aktualizačného vzdelávacieho seminára "Externé testovanie v oblasti vzdelávania...“ v termíne 02.07.-03.07.2012 |
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
1 460,65 € |
19.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 339/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom II. a III. stupňa aktualizačného vzdelávacieho seminára "Externé testovanie v oblasti vzdelávania..." v termíne 2. a 3. 7. 2012 - j.c. 3,80€ s DPH |
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
570,00 € |
09.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 87/2012 |
členský poplatok na rok 2012 |
NÚCEM |
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET), Nám. slobody 17, 812 69 Bratislava |
17055270 |
|
33,00 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F 217/2012 |
|
NÚCEM |
|
X design, s.r.o., Drieňová 23, 821 01 Bratislava |
35957905 |
|
42,00 € |
17.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 244/2012 |
|
NÚCEM |
|
X design, s.r.o., Drieňová 23, 821 01 Bratislava |
35957905 |
|
117,60 € |
13.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 442/2012 |
nákup 2 predlžovacích káblov na cievke + poštovné a balné |
NÚCEM |
|
WERCO SK, spol. s r.o., Letisková ulica II.1925/20, 971 01 Prievidza |
35874422 |
|
97,98 € |
17.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 128/2012 |
poplatok za doménu |
NÚCEM |
|
Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava |
36421928 |
|
96,00 € |
20.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 487/2012 |
|
NÚCEM |
|
Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava |
36421928 |
|
0,00 € |
09.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 324/2012 |
spracovanie a dodanie národného projektu v rámci OP Vzdelávanie |
NÚCEM |
|
Vzdelávanie pre všetkých, o.z., Drobného 24, 841 01 Bratislava |
42139406 |
|
3 000,00 € |
20.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 258/2012 |
|
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
1 142,40 € |
15.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 306/2012 |
|
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
163,20 € |
11.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 335/2012 |
poskytovanie služieb odborníka IT špecialistu - 7/2012 |
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
336,60 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 372/2012 |
služby IT technika - 8/2012 |
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
561,00 € |
11.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 421/2012 |
|
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
795,60 € |
10.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 482/2012 |
|
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |