Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001014 Obsluha kotolne 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 612,00 € 10.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001015 Taxi služba 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 1 780,92 € 10.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001033 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001036 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001042 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001039 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001081 Elektrina 01-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 70,49 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001105 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 57,00 € 18.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001123 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 644,00 € 23.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001054 BL 574PE - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 116,86 € 16.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001057 vodné,stočné 12/23-01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 16,30 € 16.01.2024 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001066 FIX Hlas odbobie 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 118,80 € 16.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001111 Pečiatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 912,14 € 19.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001095 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 510,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001098 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 277,73 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001058 vodné,stočné 12/23-01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 580,61 € 16.01.2024 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001055 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 89,56 € 16.01.2024 22.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001096 BT197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 42,54 € 17.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001134 Servisné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 2 174,24 € 16.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001112 Pečiatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 179,34 € 19.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001079 Zbierka zákonov SR 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 276,76 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001044 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001088 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 440,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001120 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 165,68 € 22.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001050 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 327,72 € 12.01.2024 22.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001048 Technická podp. FortiGate Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 3 801,60 € 12.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001056 znalecký posudok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ústav pre výskum, vedu a znalectvo, s.r. 35865954 2 000,00 € 16.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001087 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 415,00 € 17.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001061 energie nedoplatok - 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 599,06 € 16.01.2024 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001097 BL988XI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 42,54 € 17.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »