Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001229 Monitoring médií 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 12.02.2024 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001228 Služba podpory 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 12.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001227 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 270,40 € 12.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001226 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 34,50 € 12.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001225 Prenájom vozidiel 1-2/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 12.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001224 vybavenie stánku EXPO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Perth Expo Hire & Furniture Group Z 32 384,83 € 12.02.2024 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001223 plyn 2/2024 3x OM BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 080,00 € 08.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001222 Plyn 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 110,00 € 08.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001221 Elektrina 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 130,00 € 08.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001220 ročný poplatok hot-line Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 144,00 € 08.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001219 BL988XI - koberce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 74,80 € 13.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001218 Servisné služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 140 178,00 € 08.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001217 Telekom. služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 5 308,50 € 07.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001216 Telekom. služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 118,80 € 07.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001215 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 114,00 € 07.02.2024 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001214 Vodné, stočné 01-02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 808,10 € 07.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001213 Bezpečnostná služba 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 07.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001210 Vodné, stočné 01-02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 16,30 € 07.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001209 Bezpečnostná služba 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 15 380,64 € 07.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001208 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 851,20 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001207 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 503,20 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001206 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 336,76 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001205 Toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 210,00 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001204 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 336,76 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001203 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 89,56 € 06.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001202 Kvety pre potreby MŠVVaM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 132,00 € 06.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001201 Služby počas porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 357,85 € 02.02.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001199 Ticket Restaurant 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 25 621,25 € 06.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001198 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 15,60 € 06.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001197 Oprava kúrenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 4 244,40 € 06.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »