Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001520 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 VAM Consulting, s. r. o. 47760796 384,00 € 27.03.2024 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001519 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 27.03.2024 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001517 BA514UI servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 114,70 € 27.03.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001516 BT197EF servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 190,25 € 27.03.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001515 náklady na údržbu detekt. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 94 957,00 € 27.03.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001514 Členský príspevok IPPOG Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 1 000,00 € 27.03.2024 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001513 cena Zlatá klapka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 akadem.maliar Milan Pagáč 1024860793 650,00 € 27.03.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001512 Tablet Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 802,00 € 27.03.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001510 Kytica Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Nitrakvet s.r.o. 48310972 50,00 € 26.03.2024 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001509 balená voda 44 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 145,20 € 26.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001508 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 26.03.2024 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001507 sťahovacie služby,doprava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 553,40 € 26.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001506 teplo,voda,zrážky 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 3 060,03 € 26.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001505 Educate course Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Tallinn University 350,00 € 26.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001504 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT 17840775 528,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001503 prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT 17840775 1 900,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001502 Poradenské služby 04/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 3 150,00 € 25.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001501 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 237,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001500 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PDCS o.z. 31782451 46,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001499 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 119,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001498 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001497 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 27.03.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001496 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001493 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. 00683191 716,10 € 22.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001492 Servis - BT459DT Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 722,12 € 22.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001491 Vodné, stočné 02-03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 298,64 € 22.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001490 SME všedné 05/24 - 05/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 270,00 € 22.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001489 Právny systém ASPI 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 532,55 € 22.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001488 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 21.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001487 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 654,00 € 21.03.2024 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »