Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001260 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 14.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001304 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 21.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001348 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 89,00 € 04.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001498 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001488 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 21.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001508 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 26.03.2024 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001641 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 15.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001128 BL574PE - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 89,11 € 24.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001055 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 89,56 € 16.01.2024 22.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001203 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 89,56 € 06.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001103 opravná FA4234654269/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 90,84 € 18.01.2024 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001363 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 91,68 € 04.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001462 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 93,00 € 18.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001581 Vizitky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 93,00 € 08.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001420 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 96,00 € 11.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001461 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 96,00 € 18.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001324 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 98,00 € 27.02.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001309 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 98,00 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001359 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 04.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001496 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001497 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 27.03.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001553 Balená voda - 30 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,00 € 03.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001519 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 27.03.2024 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001233 kávovar NESPRESSO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 103,62 € 13.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001588 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 109,00 € 08.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001222 Plyn 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 110,00 € 08.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001355 Plyn 03/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 110,00 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001544 Zemný plyn 4/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 110,00 € 03.04.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001215 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 114,00 € 07.02.2024 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001284 Právne služby - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária 36066630 114,00 € 19.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »