Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001218 Servisné služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 140 178,00 € 08.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001267 Jednorazové tituly Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 92 985,60 € 13.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001346 Servisné služby 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 148 494,60 € 01.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001569 služby za 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 104 857,50 € 05.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001591 skutočné zameranie objekt Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Fabrik projection, s. r. o. 50852540 11 850,00 € 22.03.2024 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001028 Bezpečnostná služba 12/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 11.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001022 Bezpečnostná služba 12/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 14 845,45 € 10.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001209 Bezpečnostná služba 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 15 380,64 € 07.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001213 Bezpečnostná služba 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 07.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001382 mesačný paušál 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 955,20 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001386 Ochrana objektu 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 14 978,30 € 06.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001584 Bezpečnostná služba 03/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 08.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001559 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GOPAS SR, a.s. 35881674 78,00 € 04.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001608 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GOPAS SR, a.s. 35881674 446,40 € 10.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001599 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GRAND, s.r.o. 36377619 448,00 € 09.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001618 systémový audit 2023- 50% Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Grant Thornton Audit, s.r.o. 31359523 17 952,00 € 11.04.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001008 Služby 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 09.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001228 Služba podpory 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 12.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001472 Servisné služby 2/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 18.03.2024 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001564 Servisné služby 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 05.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001117 prenájom bezp. nádob 7ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 436,80 € 22.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001082 Energie 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 4 668,42 € 17.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001281 Energie 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 4 235,29 € 19.02.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001506 teplo,voda,zrážky 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 3 060,03 € 26.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001356 prenájom konf. priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. 47504714 3 540,00 € 04.03.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001015 Taxi služba 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 1 780,92 € 10.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001308 Taxi služba 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 1 174,68 € 22.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001525 Taxi služba - 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 1 155,36 € 27.03.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001360 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Indícia, n.o. 45736286 2 058,00 € 04.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001234 Znalecký posudok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Mgr. Jana Pecníková 37204980 1 000,00 € 13.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »