Faktúra č. 20110082

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20110082
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka 13.-14.1.11
  • Dátum doručenia: 18.01.2011
  • Celková hodnota s DPH: 438,50 €
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2011
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť